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市港口管理局出台《内部审计工作规定》
2011/7/6 10:24:34   来源:港口局             打印本页   

     为了加强内部审计工作,市港口管理局出台《连云港市港口管理局内部审计工作规定》。这是该局去年成立审计处以来,在内部审计方面迈出的关键性一步。
   内部审计是国家审计的重要补充,是加强内部控制的重要手段,是完善权力制约和监督的重要措施。根据市政府赋予我局的管理职能和《江苏省审计条例》等相关规定,我局在此次出台的《内部审计工作规定》中,明确规定了内部审计机构的地位、内部审计的工作报告制度、内部审计人员具备的条件、内部审计机构的职责与权限、内部审计工作程序、内部审计工作的管理与考评及各项审计业务的具体程序等,以保障以后审计工作的开展有章可循,有效地避免审计风险,提高审计质量。
  
  
  
   (责任编辑:王琳)

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